目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司組建于1992年,2001年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有獨資公司。根據(jù)《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關系及有關事宜的函》(京編辦事【2020】8號),原北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校等三家財政補助事業(yè)單位調(diào)整為中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬,分別為:
中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校,成立于1980年6月,為財政補助事業(yè)單位,是集團黨委直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校。
北京醫(yī)藥集團職工大學,成立于1982年6月,為財政補助事業(yè)單位,以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學歷教育為主要辦學方向,致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應用型人才。
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業(yè)學校,成立于1984年6月,為財政補助事業(yè)單位,面向醫(yī)藥行業(yè)提供學歷教育和職業(yè)技能培訓,為促進醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。
(二)人員構成情況
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬三家事業(yè)單位事業(yè)單位編制98人,實際76人;聘用人員8人。
離退休人員68人,其中:離休1人,退休67人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算3879.90萬元,比2020年0萬元增加3879.90萬元,增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預算部門。其中:財政撥款3132.65萬元,比2020年0萬元增加3132.65萬元;統(tǒng)籌使用結余資金安排預算388.43萬元,比2020年0萬元增加388.43萬元;其他資金358.81萬元,比2020年0萬元增加358.81萬元。其他資金主要收入項目為學費收入。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算3438.43萬元,占總支出預算88.62%,比2020年0萬元增加3438.43萬元,增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預算部門,2020年無基本支出預算。
2.項目支出預算441.47萬元,比2020年0萬元增加441.47萬元,增長100%,增長的主要原因是本部門為新增預算部門,2020年無項目支出預算。部門預算項目主要為教育教學、基礎設施改造、設備購置項目經(jīng)費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出預算441.47萬元,主要方向為改善辦學條件,主要包括以下幾個方面:在教學設施建設上,不斷改善辦學條件,加強教學實驗中心建設;在教育教學上,強化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課,立足服務集團做好黨員干部教育和技能人才培訓。部門預算項目主要為教育教學、設備購置、基礎設施改造項目經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業(yè)學校3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算17.38萬元,比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加17.38萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元,與2020年預算數(shù)持平。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)0萬元,與2020年預算數(shù)持平。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)17.38萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元,與2020年預算數(shù)持平;公務用車運行維護費2021年預算數(shù)17.38萬元,其中:公務用車燃油9.28萬元,公務用車維修2.97萬元,公務用車保險2.97萬元,其他2.16萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)0萬元增加17.38萬元,主要原因:本部門為新增預算部門,2020年無公務用車運行維護費財政撥款預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年中國北京同仁堂(集團)有限責任公司政府采購預算總額562.17萬元,其中:政府采購貨物預算113.56萬元,政府采購工程預算253.35萬元,政府采購服務預算195.26萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司填報績效目標的預算項目4個,占本部門全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算441.47萬元,占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底,中國北京同仁堂(集團)有限責任公司共有車輛7臺,178.44萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4臺(套)、327.10萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表